問(wèn)題已解決

給房東付的房租或者給員工付的款,暫時(shí)沒(méi)票,我應(yīng)該做到那個(gè)科目里?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 12:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!一樣的,借管理費(fèi)用-租金 貸應(yīng)付賬款
04/01 12:35
84785010
04/01 12:36
已經(jīng)付款了,但是沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)該怎么做?
宋生老師
04/01 13:35
你好!你可以按上面的做計(jì)入費(fèi)用。
84785010
04/01 13:42
貸方不應(yīng)該是銀行存款嗎?
宋生老師
04/01 13:43
你好!實(shí)際支付的時(shí)候,貸方可以入銀行存款
84785010
04/01 13:48
那我可以借方可以掛成其他應(yīng)付款不?
宋生老師
04/01 13:48
你好,你要做其他應(yīng)付款,也得要先借管理費(fèi)用-租金等 貸其他應(yīng)付款,然后再做
84785010
04/01 13:50
我的意思是先掛到其他應(yīng)付款,然后拿到票再?zèng)_,可以不?
宋生老師
04/01 13:50
你好,可以的,可以這樣子做。
84785010
04/01 13:51
那會(huì)不會(huì)影響到負(fù)債類科目 顯示負(fù)債增加呢,這邊款已經(jīng)付出去了
宋生老師
04/01 13:52
你好,是這樣,你如果按照正規(guī)的來(lái)做,你就得要按權(quán)責(zé)發(fā)生制。 有沒(méi)有票,都要先計(jì)入費(fèi)用
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