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14號(hào)進(jìn)口一套生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格15萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。 請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄和應(yīng)納稅t型帳怎么寫

84784961| 提問時(shí)間:04/01 08:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,關(guān)稅是計(jì)入材料中的15*20%=3,這個(gè)沒有應(yīng)納稅的 進(jìn)口關(guān)稅會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品或原材料(采購價(jià)+關(guān)稅等) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
04/01 08:33
84784961
04/01 08:41
請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄和增值稅t型帳怎么寫
廖君老師
04/01 08:44
朋友您好,這個(gè)新問題還是沒法寫呀,14這個(gè)進(jìn)口設(shè)備價(jià)格多少?zèng)]有呀。 咱提問要把需要答疑老師做的題一起發(fā)的哦,提問的題很少,然后溝通中增加新的題,可能是不會(huì)解決的呀,我們是看題會(huì)做就接的,希望您原諒哦
84784961
04/01 08:55
(8)11號(hào)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票,注明價(jià)款6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批手套作勞保用品,取得代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元; (9)11號(hào)購進(jìn)一批小家電發(fā)給公司的員工作為福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款50萬,增值稅6.5萬元; (10)12號(hào),工廠專門訂購了一批童裝贈(zèng)送給某孤兒院,購進(jìn)成本10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,本批童裝對(duì)外零售價(jià)14.69萬元; (11)14號(hào)進(jìn)口一套生產(chǎn)設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格15萬元,進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%。 求:會(huì)計(jì)分錄和t型帳
84784961
04/01 09:00
(12) 16號(hào)從某公司購入煙酒飲料等商品一批,對(duì)方開具的專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅6.5萬元。由于采購量大,對(duì)方給予了10%的折扣,并將折扣金額另開具了一張紅字專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行承兌匯票支付,用于本企業(yè)公共食堂的業(yè)務(wù)招待。 (13)17號(hào)某單位租用本公司包裝物未按時(shí)歸還,沒收包裝物押金3.39萬元。 (14) 18號(hào)因質(zhì)量問題,將9號(hào)所購進(jìn)的原材料和對(duì)方協(xié)商折扣,開具了折扣折讓證明單,對(duì)方單位給予5%的價(jià)格折讓。
廖君老師
04/01 09:06
您好,8? 借:原材料? 60000? 貸:? 應(yīng)付賬款? 60000? ? 這里也沒有寫是1%還是3%的專票 借:低值易耗品 2000/1%? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ?2000? 貸:應(yīng)付賬款? 200/1%*1.01 9 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 565000? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 565000 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 565000? ? ?貸:銀行? 565000? (這里沒寫有沒有付款,我當(dāng)付款了) 10 借:營業(yè)外支出? 10+14.69/1.13*13%? ?貸:庫存商品? ?10? ??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 14.69/1.13*13% 11??借:固定資產(chǎn)? ?15+15*10%? ?貸:銀行? 16.5
84784961
04/01 09:12
謝謝老師!
廖君老師
04/01 09:13
朋友,您好,后面的我剛看到,一會(huì)寫好發(fā)上來哈
84784961
04/01 09:18
好滴 謝謝老師!
廖君老師
04/01 09:19
(12) 16號(hào)從某公司購入煙酒飲料等商品一批,對(duì)方開具的專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅6.5萬元。由于采購量大,對(duì)方給予了10%的折扣,并將折扣金額另開具了一張紅字專用發(fā)票,款項(xiàng)以銀行承兌匯票支付,用于本企業(yè)公共食堂的業(yè)務(wù)招待。 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 56500*90% 貸:應(yīng)付賬款 56500*90%? ?借:應(yīng)付票據(jù)56500*90%? 貸:應(yīng)付賬款56500*90% (13)17號(hào)某單位租用本公司包裝物未按時(shí)歸還,沒收包裝物押金3.39萬元。? 借:其他應(yīng)收款? 33900 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 33900/1.13? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 33900/1.13*13% (14) 18號(hào)因質(zhì)量問題,將9號(hào)所購進(jìn)的原材料和對(duì)方協(xié)商折扣,開具了折扣折讓證明單,對(duì)方單位給予5%的價(jià)格折讓。 這個(gè)我不好寫了,9號(hào)的信息我沒有,對(duì)不起
84784961
04/01 09:21
9號(hào)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款1000萬元,增值稅130萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用20萬元,增值稅1.8萬元,取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月建造專門的職工食堂領(lǐng)用本批外購材料的20%;
84784961
04/01 09:21
九號(hào)的在上面 忘記發(fā)了 不好意思啊
廖君老師
04/01 09:26
您好,好的 借:原材料? 10000000+200000? ??應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300000+18000? 貸:銀行 11300000+218000 管理費(fèi)用-福利費(fèi)? (10000000+200000)20% +(?1300000+18000 )*20%? 貸:原材料? (10000000+200000 )*20%???應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (1300000+18000)*20% 14:借:原材料? -(10000000+200000)*5%? ?銀行 (11300000+218000)*5% ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 (1300000+18000)*5%??
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