問題已解決

請(qǐng)問一下更正印花稅之前申報(bào)過已繳稅款重新報(bào)的話,可以抵扣嗎?

84784986| 提問時(shí)間:03/29 19:16
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)要去稅務(wù)局窗口操作退款
03/29 19:17
84784986
03/29 19:17
現(xiàn)在還要繳納稅款
劉艷紅老師
03/29 19:17
前面你交的了要去窗口申請(qǐng)
劉艷紅老師
03/29 19:17
我們這邊是這樣的
84784986
03/29 19:24
印花稅例如我本月申報(bào)了10萬元,已經(jīng)繳納稅款了,實(shí)際要申報(bào)15萬元,現(xiàn)在要更正是應(yīng)該申報(bào)15還是差額5萬元
劉艷紅老師
03/29 19:25
可以按差額來報(bào),這樣就不用去申請(qǐng)退稅
84784986
03/29 19:25
那系統(tǒng)總數(shù)不就不對(duì)了嗎?
劉艷紅老師
03/29 19:28
你可以放在到下月再一起申報(bào)
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