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老師,要新建帳套,應(yīng)收,應(yīng)付,預收,預付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付。有沒有必要都關(guān)聯(lián)輔助核算?

84784977| 提問時間:03/29 08:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個企業(yè)自己決定,你可以理解為輔助核算,就是一個二級科目
03/29 08:38
84784977
03/29 08:42
老師應(yīng)交稅金,都設(shè)置哪些科目
84784977
03/29 08:43
老師,輔助核算方便還是直接設(shè)二級方便,你個人看法
宋生老師
03/29 08:44
你好!我個人覺得二級科目方便
84784977
03/29 08:48
老師,給個應(yīng)交稅費,要設(shè)置的明細科目,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都要
宋生老師
03/29 08:53
一般納稅人需要設(shè)置的明細科目: 1.應(yīng)交增值稅(銷項稅額):記錄銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)應(yīng)收取的增值稅額。 2.應(yīng)交增值稅(進項稅額):記錄購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn)支付的、準予從當期銷項稅額中抵扣的增值稅額。 3.應(yīng)交增值稅(出口退稅):記錄出口貨物按規(guī)定退回的增值稅額。 4.應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出):記錄因發(fā)生非正常損失或其他原因而不應(yīng)從銷項稅額中抵扣、按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進項稅額。 5.應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減):記錄因扣減銷售額而減少的銷項稅額。 6.應(yīng)交增值稅(已交稅金):記錄當月已交納的應(yīng)交增值稅額。 7.應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅):記錄月度終了轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交未交的增值稅額。 8.應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅):記錄月度終了轉(zhuǎn)出當月多交的增值稅額。 9.應(yīng)交增值稅(減免稅款):記錄按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予減免的增值稅額。 10.應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額):記錄實行“免、抵、退”辦法的納稅人按規(guī)定計算的出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。 11.應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額):記錄已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。 12.應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額):記錄已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予從銷項稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證的進項稅額。 13.應(yīng)交增值稅(未交增值稅):記錄月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應(yīng)交未交、多交或預繳的增值稅額。 14.應(yīng)交增值稅(預交增值稅):記錄轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)等應(yīng)預繳的增值稅額。 15.應(yīng)交增值稅(簡易計稅):記錄采用簡易計稅方法發(fā)生的增值稅計提、扣減、預繳、繳納等業(yè)務(wù)。 16.應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅):記錄增值稅納稅人轉(zhuǎn)讓金融商品發(fā)生的增值稅額。 17.應(yīng)交增值稅(代扣代交增值稅):記錄納稅人購進在境內(nèi)未設(shè)經(jīng)營機構(gòu)的境外單位或個人在境內(nèi)的應(yīng)稅行為代扣代繳的增值稅。 小規(guī)模納稅人需要設(shè)置的明細科目: 1.應(yīng)交增值稅:小規(guī)模納稅人只需在此明細科目下核算其應(yīng)交的增值稅額,不需要設(shè)置上述專欄及除“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”外的明細科目。 其他的附加稅,就看情況了,一般就是城建稅,教育費附加,地方教育費附加,個人所得稅。企業(yè)所得稅,印花稅等
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