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老師以前年度所得稅匯算清繳未填報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi),能在當(dāng)期的匯算清繳中填報(bào)嗎

84785012| 提問時(shí)間:03/28 22:24
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!不可以!以前年度的只能去以前年度調(diào)整。
03/28 22:26
84785012
03/28 22:28
不可以在本期調(diào)增嗎
張曉慶老師
03/28 22:29
你好!不可以呀!得去更正以前年度的報(bào)表
84785012
03/28 22:32
那如果是不用補(bǔ)稅的話不填數(shù)還有影響嗎
張曉慶老師
03/28 22:32
你好!不用補(bǔ)稅也沒關(guān)系。
84785012
03/28 22:33
就是說不用補(bǔ)稅的話不填也沒事是吧
張曉慶老師
03/28 22:35
你好,是的。就是最后查出來也不用補(bǔ)稅,也沒啥影響。
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