問題已解決
老師以前年度所得稅匯算清繳時沒填業(yè)務招待費,現(xiàn)在怎么能報上
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速問速答可以更正以前年度企業(yè)所得稅匯算
84785012
2024 03/28 17:53
那個太敏感吧
文文老師
2024 03/28 17:55
納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
84785012
2024 03/28 17:59
放那個特別納稅調整應稅所得可以嗎
文文老師
2024 03/28 18:01
放那個特別納稅調整應稅所得,可以
84785012
2024 03/28 22:14
老師,那這個會涉及到滯納金嗎
文文老師
2024 03/29 09:20
這個不會涉及到滯納金
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