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跨年度退企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬?

84785005| 提問時(shí)間:03/28 14:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,計(jì)入營業(yè)外收入
03/28 14:51
84785005
03/28 15:01
(1)收到退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 (2)結(jié)轉(zhuǎn)上期所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
84785005
03/28 15:01
可以這樣記嗎?
劉艷紅老師
03/28 15:02
可以,這個(gè)是沖減以前的利潤
84785005
03/28 15:07
那這個(gè)是不應(yīng)該記到所得稅負(fù)數(shù),應(yīng)該是增加凈利潤數(shù)據(jù),對(duì)嗎?
劉艷紅老師
03/28 15:11
是沖減以前的利潤,未分配這個(gè),不影響當(dāng)期的利潤
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