當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,賬上有之前的會計(jì)2019年多計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi),計(jì)入其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你如果想簡單處理,就做紅字憑證沖減。
2024 03/28 09:41
84784947
2024 03/28 09:45
直接沖管理費(fèi)用,還是沖利潤分配-未分配利潤呢?
宋生老師
2024 03/28 09:45
你好,這個(gè)沖減未分配利潤。
84784947
2024 03/28 09:49
老師,
借:其他應(yīng)付款-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎?
宋生老師
2024 03/28 09:51
你好,是的,就是這樣子。
閱讀 2664