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老師,A的貨物存放在B企業(yè),B企業(yè)下大雨導(dǎo)致貨物損毀,B企業(yè)賠了200萬給A企業(yè),A企業(yè)向B企業(yè)開具了200萬的銷售貨物專用發(fā)票。請問B企業(yè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果可以入成本嗎?

84785030| 提問時(shí)間:03/27 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.關(guān)于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅:B企業(yè)支付的這200萬賠償款,并非因?yàn)橘忂M(jìn)貨物或接受服務(wù)而產(chǎn)生的支出,而是對A企業(yè)貨物損失的一種賠償。因此,這筆賠償款不屬于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的范圍。一般來說,只有企業(yè)購進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營所需的貨物或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅,才能作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。 2.關(guān)于是否可以入成本:從會(huì)計(jì)角度來看,B企業(yè)支付的這200萬賠償款可以視為一種營業(yè)外支出,而非生產(chǎn)成本或經(jīng)營成本。這是因?yàn)檫@筆支出并非因?yàn)槿粘Ia(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的,而是由于意外事件導(dǎo)致的賠償。因此,這筆支出應(yīng)當(dāng)記錄在營業(yè)外支出科目下,而不是成本科目。
03/27 14:18
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