問題已解決
我現在把前期付款的費用都錄進系統(tǒng)了,沒發(fā)票的暫時掛了往來,現在沒啥思路了,怎么辦?
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速問速答您好,我們記賬對的呀,來發(fā)票把以前那個分錄紅沖了,再按發(fā)票的金額做分錄就好,
不過這個暫估的費用,在年度匯繳前要來發(fā)票哦,不然要納稅調增的
2024 03/27 11:39
84785021
2024 03/27 11:44
那他們的科目金額是含稅的還是不含稅的
廖君老師
2024 03/27 11:46
您好,我們是一般人的話,暫估都是不含 稅的,增值稅是 不暫估的,因為人家沒開發(fā)票,我們勾不到這個進項
84785021
2024 03/27 11:47
只要去年有申報,就要做匯算清繳么 比如去年12月開業(yè)那家,12月申報了增值稅
廖君老師
2024 03/27 11:51
您好,是的,23年有申報有做過稅務開戶,都要年度匯繳的
84785021
2024 03/27 15:03
那我接下來怎么做呢 先把掛往來的發(fā)票找出來沖銷么
廖君老師
2024 03/27 15:03
您好,您說的沖銷是啥呀,我們發(fā)生什么業(yè)務做什么分錄嘛
84785021
2024 03/27 15:04
是得 老師
廖君老師
2024 03/27 15:08
您好,有哪個業(yè)務不會寫分錄,我們可以一起寫哦
84785021
2024 03/27 15:11
比如前期籌建費已經支付了,但沒收到發(fā)票的掛了應付賬款 現在是不是應該把發(fā)票收回來,先沖紅
廖君老師
2024 03/27 15:13
您好,是的,以前借應付,現在有發(fā)票? 貸:應付
84785021
2024 03/27 15:13
比如這個這個發(fā)票開多了1.2 外賬已經認證了 分錄這么做對嗎?
廖君老師
2024 03/27 15:15
您好,借:相應會計科目? 5460-54.07? 進項稅? 54.07? 貸:銀行
84785021
2024 03/27 15:17
多的1.2已經認證了,進項稅要不要轉出呢
廖君老師
2024 03/27 15:19
您好,是的,去年有申報就是要匯繳的
84785021
2024 03/27 15:21
那分錄是這樣嗎?
廖君老師
2024 03/27 15:22
您好,紅框這個信息在上面信息里我們沒有溝通過,其他3個科目是這樣的
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