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老師勞務(wù)費計提是按實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資

84784995| 提問時間:2024 03/26 12:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按應(yīng)發(fā)來計提的
2024 03/26 12:34
84784995
2024 03/26 15:54
計提勞務(wù)費? 借管理費用-勞務(wù)費48371.6 ? ? 管理費用-工資92.1 ? ?貸應(yīng)付賬款-XX48371.6 ? ? ? 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)交個人所得稅92.1
84784995
2024 03/26 15:55
按這個工資表計提的對不
84784995
2024 03/26 15:55
我寫的這個分錄
84784995
2024 03/26 15:57
和金額,還有下面手寫的差額128.92用于轉(zhuǎn)賬手續(xù)費這個賬怎么做分錄 按48500開票
劉艷紅老師
2024 03/26 15:59
1、企業(yè)計提工資時: 工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關(guān)費用 借:管理費用等——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、企業(yè)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款等 (實際發(fā)的工資) 其他應(yīng)付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金) 應(yīng)交稅費——個人所得稅 (扣除個稅部分) 3、企業(yè)計提單位繳納的社保及公積金時: 借:管理費用——社保 (社保和公積金) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 (含公積金) 4、企業(yè)繳納社保和公積金的時: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款——社保 貸:銀行存款等
劉艷紅老師
2024 03/26 15:59
手續(xù)費計入財務(wù)費用里面
劉艷紅老師
2024 03/26 16:00
按我發(fā)的這個來計提吧,
84784995
2024 03/26 16:01
這個是我們給付的勞務(wù)費應(yīng)發(fā)某勞務(wù)公司的
劉艷紅老師
2024 03/26 16:05
是你們收到勞務(wù)公司的發(fā)票,是吧
84784995
2024 03/26 16:58
是的有發(fā)票
84784995
2024 03/26 17:01
差額128.92啥也沒用沒附件依據(jù)怎么入財務(wù)費用
劉艷紅老師
2024 03/26 17:03
這個可以去銀行開發(fā)票的,先用回單入賬
84784995
2024 03/26 22:02
去銀行開個128.92元的發(fā)票是嗎?
劉艷紅老師
2024 03/26 22:49
是的,是的,這個是利息方面的
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