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老師,我一月份計提固定資產(chǎn)折舊時,沒注意一些資產(chǎn)已經(jīng)沒了仍然做了折舊,這種情況下怎么辦
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折舊的紅沖處理就行了。
2024 03/26 11:24
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2024 03/26 12:04
就是3月份發(fā)現(xiàn),然后3月份紅沖已提折舊,不用在1月份反結賬處理吧
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/26 12:08
你好? 這個紅沖就行 不反結??
反結是去1月操作?
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老師,我一月份計提固定資產(chǎn)折舊時,沒注意一些資產(chǎn)已經(jīng)沒了仍然做了折舊,這種情況下怎么辦
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