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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,去年暫估了材料,也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在票進(jìn)來了,要怎么做賬
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速問速答你好,把之前暫估材料入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)材料的分錄。
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的材料金額有錯(cuò)誤,也需要同步做相應(yīng)的調(diào)整?
2024 03/23 16:19
84785037
2024 03/23 16:56
老師怎么做分錄能幫忙寫下嗎
鄒老師
2024 03/23 17:31
你好,把之前暫估材料入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)材料的分錄。
借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:原材料
借:原材料,貸:銀行存款等科目。
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的材料金額有錯(cuò)誤,也需要同步做相應(yīng)的調(diào)整
借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(或相反分錄)
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