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購買商品用作福利費進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄?

84784954| 提問時間:03/22 16:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
03/22 16:44
84784954
03/22 16:48
借:庫存商品 ,進項稅,貸:銀行存款 ? ? ? 借:管理費用 ? 貸應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬 ?貸:庫存商品?
84784954
03/22 16:48
應(yīng)該是這樣的分錄
84784954
03/22 16:48
進項稅額轉(zhuǎn)出不會做
宋生老師
03/22 16:49
你好!你借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
84784954
03/22 16:50
但是之前的應(yīng)交增值稅進項稅額明細(xì)賬金額還在
宋生老師
03/22 16:52
你好!你要結(jié)平這個科目?
84784954
03/22 16:54
不結(jié)平?jīng)]法計提增值稅
84784954
03/22 16:54
可以結(jié)平嗎
宋生老師
03/22 16:58
你好!要做是可以結(jié)平,只是會計和稅務(wù)上沒有標(biāo)準(zhǔn)憑證
84784954
03/22 17:02
那我最后一筆分錄可以寫成借:應(yīng)付職工薪酬 ?貸庫存商品 ?應(yīng)交進項稅嗎,把這個進項稅額抵消,報稅做轉(zhuǎn)出
宋生老師
03/22 17:04
您好!可以的,可以這樣
84784954
03/22 17:06
好,謝謝老師
宋生老師
03/22 17:07
你好!不用客氣的了
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