問題已解決

12月的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在退貨對方已沖紅發(fā)票,賬務(wù)需要怎么錄分錄呢

84784996| 提問時(shí)間:03/22 15:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:庫存商品等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
03/22 15:43
84784996
03/22 15:54
之前借方:進(jìn)項(xiàng)稅額就不用管按轉(zhuǎn)出記貸方嗎
84784996
03/22 15:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)又怎么寫呢
家權(quán)老師
03/22 15:55
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784996
03/22 16:03
還是說庫存商品的金額要加上進(jìn)項(xiàng)稅額呢
家權(quán)老師
03/22 16:07
進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)出了,為啥要加上?
84784996
03/22 16:10
那樣金額借貸不平啊
家權(quán)老師
03/22 16:11
不需要你把明細(xì)做平,只需要你正確計(jì)算應(yīng)交的增值稅和申報(bào)
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