問題已解決

老師本月我計提了工資,但是月底沒有發(fā)工資,我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要不要結(jié)轉(zhuǎn)啊

84784991| 提問時間:03/22 13:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,計提的工資(雖然還沒有發(fā)放),借方科目是需要做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
03/22 13:49
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~