問(wèn)題已解決

沒(méi)有付款的,外賬做現(xiàn)金支付了,調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 如果做了現(xiàn)金支付,余額怎么對(duì)上的呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/22 09:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好,對(duì)的這個(gè)分錄是正確的。
2024 03/22 09:46
玲老師
2024 03/22 09:46
原來(lái)現(xiàn)金記在貸方支出其實(shí)沒(méi)有付款那你這樣調(diào)整是對(duì)的。
84785021
2024 03/22 11:22
那我用哪種方式比較好呢
玲老師
2024 03/22 11:28
直接更正就可以了就是這個(gè)分直接更正就可以了,就是這個(gè)分錄就最好了。
84785021
2024 03/22 11:33
做這個(gè)? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款
玲老師
2024 03/22 11:36
對(duì)呀,咱已經(jīng)很明確了,確認(rèn)這個(gè)是對(duì)的。
84785021
2024 03/22 11:41
但這個(gè)是沒(méi)付款的 如果做這個(gè),豈不是一直掛著往來(lái) 收到專票,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),借方三級(jí)明細(xì)科目選:待抵扣增值稅對(duì)不?
玲老師
2024 03/22 11:43
因?yàn)槟銢](méi)付款,所以才是記應(yīng)付賬款嗎?我是按照你前面提問(wèn)的解答的。
玲老師
2024 03/22 11:43
看一下你第1個(gè)問(wèn)題的提問(wèn)是根據(jù)第1個(gè)提問(wèn)回答的。
84785021
2024 03/22 11:48
沒(méi)付款記應(yīng)付賬款,如果付款了,就要沖掉應(yīng)付賬款對(duì)吧
玲老師
2024 03/22 11:51
這樣描述是正確的對(duì)的。
84785021
2024 03/22 12:47
我的疑問(wèn)就是,這筆業(yè)務(wù)根本不存在,就不存在付款,那這筆往來(lái)怎么沖
玲老師
2024 03/22 13:06
那就把和這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的分錄直接紅沖就行了。
玲老師
2024 03/22 13:06
這樣就等于這筆業(yè)務(wù)沒(méi)這樣就等于這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生了。
84785021
2024 03/22 15:04
對(duì)的 但是怎么做賬務(wù)處理呢
玲老師
2024 03/22 15:09
原來(lái)的分錄紅沖原來(lái)分錄發(fā)來(lái)我看一下。
84785021
2024 03/22 16:55
原來(lái)我沒(méi)做 外賬的看不到 有打印的憑證,不知道有沒(méi)有做
玲老師
2024 03/22 16:57
就是做原來(lái)相反分錄 你要是沒(méi)有原來(lái)具體科目,那現(xiàn)在說(shuō)不好。
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