問題已解決
還有老師在嗎?我想問一下,如果公司今年10月份簽了一個(gè)6年期的合同,就是今年10月到明年的3月,那我能把對方一次性打給我的收入,我一次性開的發(fā)票分?jǐn)偟矫總€(gè)月跨年入收入嗎?
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03/21 23:01
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03/21 23:03
好的老師,我想問一下,就是給員工發(fā)工資的話,我們比如說這一整年我們能我們能可以從7月份開始發(fā)工資嗎?或者是說我們可以有兩個(gè)月發(fā)工資,有幾個(gè)月不發(fā),然后今天又幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可以嗎?
廖君老師
03/21 23:06
您好,可以的哦,只是不發(fā)工資的月度,我們不要忘記申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào)就可以
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03/21 23:08
好的老師他就是說嗯發(fā)工資的話他就是說,嗯,沒有說誰強(qiáng)制你必須月月發(fā)工資可以隔月發(fā)或者是隔幾個(gè)月發(fā),然后再發(fā)幾個(gè)月,隔幾個(gè)月再發(fā)都可以是吧?
廖君老師
03/21 23:09
您好,是的,是這么理解的
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03/21 23:10
好的老師就是我們公司,嗯,如果說開發(fā)票的話,嗯我們可能是開了合同,比如說6個(gè)月的合同,嗯,一共多少錢?我們可能一次性把這個(gè)錢都開出去了,但是就是說我申報(bào)增值稅的時(shí)候,它會不會自動給我貸出來,我的收入就是這么多呢,還是說我手動填寫呢?手動填寫我分?jǐn)偟侥膫€(gè)月,每個(gè)月一共有多少算這個(gè)分?jǐn)傄院蟮暮嫌?jì)數(shù)手寫上去就行啊
廖君老師
03/21 23:14
您好,一般人的話,附表1是讀入的,不用自已填,未開票的收入要自已填 ,小規(guī)模我們這里是自已手填 的,根據(jù)開票情況填在相應(yīng)欄次
2.申報(bào)增值稅是開票當(dāng)月就要全部申報(bào)了,不能分月申報(bào),提前開票就是提前交稅
84784984
03/21 23:18
我是我是提前開票了,我是提前開票了,嗯,他那個(gè)6個(gè)月的收入我一下全開出去了,人家要求全開出去了,因?yàn)殄X他是一下打進(jìn)來的呀,但是但是我能不能分?jǐn)偟矫總€(gè)月就去寫這個(gè)收入???
84784984
03/21 23:18
我提前交稅的話,我那個(gè)工資也分?jǐn)偛怀鰜硌?,成本也一下做不上?/div>
84784984
03/21 23:20
就是比如我今年11月份,嗯,開了12萬的技術(shù)收費(fèi)發(fā)票,然后也進(jìn)賬了12萬的這個(gè)收入,嗯合同期限是6個(gè)月11 12,1234到明年4月結(jié)束,我賬上我能就是說把這個(gè)收入分?jǐn)倖??我賬上分?jǐn)偭?,可是我申?bào)的時(shí)候怎么辦呢?
廖君老師
03/22 05:09
您好,收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制是分月確認(rèn)的。只是交增值稅,收入是分月確認(rèn)的。
賬上的收入是所得稅收入,申報(bào)是增值稅收入,本來就可以不一樣的,我們是提前交增值稅,
84784984
03/22 05:29
好的 老師 估計(jì)超不過30萬的 超不過30萬不用交增值稅是吧 增值稅就是實(shí)際開出去多少發(fā)票實(shí)際申報(bào)就行是吧 不能按月申報(bào) 所得稅我可以按照月份確認(rèn)是吧 就是比如我今年10月可能要簽訂合同12萬.期間是10月到明年3月的,共計(jì)6個(gè)月,就算10月開出去12萬的發(fā)票,也到賬了,我也可以按月跨年入收入,這樣,我的成本工資做起來壓力也小了。
廖君老師
03/22 05:35
您好,是的,就是您理解的這樣哦
84784984
03/22 05:44
老師我還想問下您,我們公司股東自己在單位打工,然后在我們公司擔(dān)任股東,他給我報(bào)銷發(fā)票的時(shí)候,我看見他的過路費(fèi)開給他的工作單位了,加油費(fèi)開給我們公司了,我認(rèn)為工作單位也租這個(gè)車了,要不然怎么能拿過路費(fèi)發(fā)票去報(bào)銷呢,假如我們公司也租用這個(gè)車,可以嗎?
廖君老師
03/22 05:48
您好,是您這么理解的,我們要租了這個(gè)車,才能報(bào)銷加油費(fèi)之類,可以的
84784984
03/22 05:48
可為什么股東說沒在工作單位簽訂過租車協(xié)議,也沒開過租車發(fā)票,但是我發(fā)現(xiàn)他開過路費(fèi)報(bào)銷了,如果我們這個(gè)公司也租用這個(gè)車報(bào)銷加油費(fèi)的話,我是要簽訂租車協(xié)議的,也要讓股東開收據(jù)證明收到租金費(fèi)450了,然后給股東申報(bào),就是不知道股東工作單位有沒有給申報(bào)著租車告訴所得, 我怕我申報(bào)一個(gè)450。萬一股東工作單位也申報(bào)著一個(gè)500,會不會涉及股東交稅問題,還是我讓股東問問他們工作單位的會計(jì)。
廖君老師
03/22 05:51
您好,是的,您是比較謹(jǐn)慎的,還是要問一下,因?yàn)樽饨鹗且粋€(gè)月為一次申報(bào)的
84784984
03/22 06:05
好的老師 就是說不能以兩個(gè)公司的名義報(bào)兩次是吧
廖君老師
03/22 06:09
您好,我拉理解是可以在2個(gè)公司報(bào),就跟我們有2個(gè)公司發(fā)工資一樣,到時(shí)會匯總在一起,要補(bǔ)個(gè)稅
84784984
03/22 06:20
好的 老師 假如我們公司股東在工作單位申報(bào)500租車收入,在我們單位申報(bào)450租車收入,需要交稅嗎?
廖君老師
03/22 06:26
您好,文件是這樣寫的:第十一條規(guī)定,財(cái)產(chǎn)租賃所得,以一個(gè)月內(nèi)取得的收入為一次。
我認(rèn)為是要交個(gè)稅的,但實(shí)際會不會合在一起,這個(gè)也說不準(zhǔn),因?yàn)橛行┞┒词窃诼l(fā)現(xiàn)去修這個(gè)BUG的,您看現(xiàn)在如果一個(gè)人在5個(gè)公司發(fā)工資 每月都是5000元,其實(shí)是有個(gè)稅的,但是呢,這個(gè)BUG在,居然不用交稅了
2023年8月18日,財(cái)稅部門聯(lián)合制發(fā)了《關(guān)于延續(xù)實(shí)施個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局2023年第32號),在2027年12月31日前,居民個(gè)人年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,可免于辦理個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個(gè)人取得綜合所得時(shí)存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外。
個(gè)人從兩處取得工資但是合并后年工資未超過12萬,次年個(gè)人不需要進(jìn)行個(gè)稅匯算清繳。 (我認(rèn)為這是要交個(gè)稅的)
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