問題已解決
假如去年12月我把所有賬做完了,審核憑證,計(jì)提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益,假如我的利潤(rùn)總額是100萬,100x5%=5萬,那么利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)=95萬?這對(duì)嗎?
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同學(xué)您好! 您的理解基本正確。在計(jì)提所得稅后,確實(shí)需要從利潤(rùn)總額中扣除所得稅費(fèi)用,以得出凈利潤(rùn)。如果利潤(rùn)總額為100萬,所得稅率為5%,則所得稅費(fèi)用為5萬,凈利潤(rùn)應(yīng)為95萬。因此,利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)應(yīng)填寫為95萬。但請(qǐng)注意,實(shí)際操作中還需考慮其他可能的稅費(fèi)或調(diào)整項(xiàng)。
2024 03/21 19:35
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2024 03/21 19:37
如果我想讓虧損50萬,所得稅可不可以150x5%=7.5萬,
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 19:38
你好,可以的, 沒問題
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2024 03/21 19:38
那這95萬怎么消失呢?不是已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了?那下個(gè)季度不還有95萬元利潤(rùn)?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 19:40
同學(xué)您好,所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損)*適應(yīng)稅率-已交稅額
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2024 03/21 19:40
我是新手,謝謝老師解答
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2024 03/21 19:42
這個(gè)公式我知道,就我剛才那個(gè)100萬利潤(rùn),減5萬所得稅,凈利潤(rùn)95萬,那這95到2024年1季度還在未分配利潤(rùn)表里?
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2024 03/21 19:46
那我4季度報(bào)表就按我財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的報(bào)上去?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 19:56
是的,去年度的凈利潤(rùn)95萬會(huì)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)表中,作為年初的未分配利潤(rùn)余額。在編制今年4季度報(bào)表時(shí),您應(yīng)按照財(cái)務(wù)系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。同時(shí),注意核對(duì)未分配利潤(rùn)的變化情況,確保與之前的報(bào)表數(shù)據(jù)相銜接。
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2024 03/21 19:59
哦,等到1月份的利潤(rùn)表又是從新開始,95萬到了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那里了,所得稅匯算清繳時(shí)根據(jù)調(diào)整的多退少補(bǔ)
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 20:00
是的,1月份的利潤(rùn)表將重新開始計(jì)算當(dāng)期的利潤(rùn)情況。去年度的凈利潤(rùn)95萬將作為年初未分配利潤(rùn)反映在資產(chǎn)負(fù)債表中。在所得稅匯算清繳時(shí),會(huì)根據(jù)稅務(wù)規(guī)定對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,并按照調(diào)整結(jié)果多退少補(bǔ)稅款,確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。
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2024 03/21 20:01
謝謝老師,
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2024 03/21 20:02
好友可以嗎
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/21 20:06
不客氣,有空給五星好評(píng)。
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