問題已解決

老師,我們公司是進(jìn)項(xiàng)票是13%,銷項(xiàng)票是0,后面把13%的稅全部退了,這樣做賬可以嗎?

84785045| 提問時(shí)間:03/21 13:21
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
03/21 13:21
84785045
03/21 13:28
那期末“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅”、“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”這兩個(gè)科目不是都有余額,要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
小菲老師
03/21 13:31
同學(xué),你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
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