問題已解決
公司準(zhǔn)備注銷 應(yīng)付職工薪酬和預(yù)收賬款都有掛賬 應(yīng)付職工薪酬是多計提的,不發(fā)了 ! 但是已經(jīng)做了匯算清繳, 那么我是該把這兩個都清零后 ,需要把2023年年報和四季度的季報都改一下嗎?最后再填今年的表注銷啊
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速問速答關(guān)于多計提的應(yīng)付職工薪酬,既然已經(jīng)決定不再發(fā)放,那么應(yīng)當(dāng)進行沖銷處理。具體來說,可以根據(jù)原計提分錄,做一筆相反的分錄來沖銷多計提的金額。這樣,應(yīng)付職工薪酬的余額就會清零。
對于預(yù)收賬款的掛賬,需要根據(jù)具體情況進行處理。如果預(yù)收賬款有明確的退款對象或可以轉(zhuǎn)為其他收入,那么應(yīng)當(dāng)盡快完成退款或轉(zhuǎn)賬操作。如果無法退款或轉(zhuǎn)賬,且金額較小,可以考慮作為營業(yè)外收入處理。如果金額較大,則需要進一步分析原因并妥善處理。
至于已經(jīng)完成的匯算清繳,如果上述調(diào)整涉及到所得稅的計算,那么可能需要向稅務(wù)部門申請更正申報
2024 03/21 11:36
84784996
2024 03/21 12:07
好的老師 如果我把預(yù)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,工資沖銷了 都做到12月份,就需要把匯算清繳和財報都更正了對不? 然后24年是沒賬的 注銷公司填的表是不是都填0啊 還是根據(jù)23年12月的表填寫呢 不知道上述理解的對不對,有點暈
樸老師
2024 03/21 12:10
同學(xué)你好
對的
理解的是對的
84784996
2024 03/21 12:41
老師 是先計提所得稅呢還是先結(jié)轉(zhuǎn)呢
樸老師
2024 03/21 12:46
同學(xué)你好
這個是先計提所得稅
84784996
2024 03/21 13:10
好的 謝謝老師
樸老師
2024 03/21 13:10
滿意請給五星好評,謝謝
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