問題已解決
老師您好,公司賬面上有暫估的原材料,截止現(xiàn)在沒有取得發(fā)票,匯算清繳應(yīng)該怎么處理?賬務(wù)稅務(wù)上面
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速問速答你好,未取得發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到成本的部分需要做納稅調(diào)增
03/21 11:27
84784958
03/21 11:31
老師賬務(wù)上面我們這個是混在一起處理的,那我可以按照比例去調(diào)整么?申報稅務(wù)上面我就直接填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的30行其他就可以吧?
高輝老師
03/21 11:38
你好,知道結(jié)轉(zhuǎn)比例,計算出結(jié)轉(zhuǎn)的金額
高輝老師
03/21 11:38
填寫在成本對應(yīng)列
84784958
03/21 11:51
成本對應(yīng)列?是扣除類里面的么?我看扣除類里面的沒有對應(yīng)的欄次,填在其他么?
高輝老師
03/21 11:59
你好,是這個表填寫轉(zhuǎn)出
84784958
03/21 13:32
老師,是在銷售商品成本里面填寫負(fù)數(shù)么?
高輝老師
03/21 14:23
你好,是的,在這個里面填寫的轉(zhuǎn)出金額,是正數(shù)
84784958
03/21 14:30
正數(shù)的話,那不就是屬于正常的成本,減的多了,那部利潤變少了么?
高輝老師
03/21 14:34
你好,我看下你那邊的表格吧,看下勾稽關(guān)系
表格一般是減去這個正數(shù)
如果填寫負(fù)數(shù)
,減去負(fù)數(shù)相當(dāng)月加上了
84784958
03/21 14:40
是的老師,我們說的一個意思,現(xiàn)在是我們原材料暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那么我現(xiàn)在存在原材料暫估無發(fā)票,進(jìn)行這部分的成本納稅調(diào)增,目的就是調(diào)增,利潤增加啊,那我現(xiàn)在把原材料對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本算出來正數(shù)填寫在成本里面,那部就是減去這個正數(shù),反而減的多了么?那我調(diào)增不就是讓減去少或者利潤加上
高輝老師
03/21 14:47
你好,上面說的是暫估的情況啊
收不到發(fā)票
直接賬務(wù)上是不處理的
84784958
03/21 14:50
是的老師,我現(xiàn)在說的是匯繳申報,稅務(wù)上面應(yīng)該怎么處理?
高輝老師
03/21 14:56
稍等,我找出來表格截圖給你吧,用手機(jī)要稍等會啊
高輝老師
03/21 15:22
你好,在這個表的30行其他填寫調(diào)增
84784958
03/21 15:42
好的老師,我上面就是說要不要寫在匯繳調(diào)整表的30行其他里面
高輝老師
03/21 15:44
你好,是填寫在這里面的
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