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1月電費(fèi)70萬,2月停產(chǎn)一段時間電費(fèi)10萬,因為市場交易化,要退12萬電費(fèi),直接沖2月電費(fèi),還負(fù)2萬,1月電費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,2月10萬發(fā)票也不會開票給我們了,2月怎么做賬?

84784969| 提問時間:03/21 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸制造費(fèi)用 借,制造費(fèi)用貸,生產(chǎn)成本借,生產(chǎn)成本貸,庫存商品 借,庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
03/21 10:59
84784969
03/21 11:02
我們是一般納稅人,當(dāng)時收到發(fā)票已經(jīng)計入進(jìn)項稅額了。那我 2月10萬電費(fèi)還要暫估入庫存嗎?但是沒有發(fā)票
郭老師
03/21 11:04
可以的,可以這么做的。
84784969
03/21 11:06
不會給我們開發(fā)票,還一樣暫估嗎
郭老師
03/21 11:09
你好,實際有沒有發(fā)生?只要有發(fā)生你就做,沒有佛生不要做。
84784969
03/21 11:11
有發(fā)生啊,因為有退補(bǔ)款,所以供電公司不會給我們2月份發(fā)票,也不會開退的沖紅發(fā)票
郭老師
03/21 11:13
好,那就需要正常做的。
84784969
03/21 11:14
那我又沒有發(fā)票,暫估之后怎么辦
郭老師
03/21 11:15
你好,你實際支付了沒有?發(fā)票正常做就可以的,就是不允許抵扣所得稅。
84784969
03/21 11:17
我覺得不太對,他有退費(fèi),但是不開沖紅發(fā)票,然后直接沖2月的電費(fèi)
郭老師
03/21 11:18
你好,那你之前全部做了,你在這個月就不要重復(fù)做了,你是提前做了一部分是吧。以前的時候,根據(jù)他開發(fā)的發(fā)票做了
84784969
03/21 11:21
是的是的,相當(dāng)于我按照他的發(fā)票做了70萬,比如70萬里面,不含稅62萬,稅額8萬,62萬已經(jīng)計入生產(chǎn)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存了。然后2月份說給我們退12萬,2月電費(fèi)是10萬,退費(fèi)和2月發(fā)生的10萬都不開票,我2月也生產(chǎn),要計入生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存,所以2月分錄怎么做?
郭老師
03/21 11:21
你好,二月份什么都不需要做的
84784969
03/21 11:24
就是我2月份也不沖紅退款,也不做暫估10萬電費(fèi),2月生產(chǎn)的成本不加入電費(fèi)了?
郭老師
03/21 11:25
對的對的,是這個意思的。
84784969
03/21 11:28
那剩余的2萬,抵扣3月,比如我3月電費(fèi)20萬。就暫估18萬就行了?
郭老師
03/21 11:28
是的,可以這么做的。
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