問題已解決
老師,我補(bǔ)記以前年度的固定資產(chǎn)分錄你幫我看看對不對? 借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊 發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整為負(fù)數(shù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好,應(yīng)付賬款這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
03/20 17:34
84784988
03/20 17:41
前幾年購入的固定資產(chǎn)款沒有付完,時不時的付一筆
郭老師
03/20 17:42
你好,是用公戶支付的嗎?如果是的話,那你公戶支付出去怎么做?
84784988
03/20 17:42
未付的款項我掛到應(yīng)付賬款,固定資產(chǎn)原值是109萬,陸續(xù)付款20萬,還有應(yīng)付的89萬
84784988
03/20 17:43
這個是我中途接手的內(nèi)賬,沒有發(fā)票的,從個人戶付的款
郭老師
03/20 17:44
可以的,可以這么做的。
84784988
03/20 17:44
外賬沒有做固定資產(chǎn)
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復(fù)了,可以看一下的。
84784988
03/20 17:45
小公司,賬好亂,每個月就按對公流水做幾筆賬,銷項發(fā)票沒開過,進(jìn)項也沒有
郭老師
03/20 17:45
已經(jīng)回復(fù)了,你還具體的有什么問題嗎?
84784988
03/20 17:46
老師,以前年度損益調(diào)整是負(fù)數(shù),怎么調(diào)
郭老師
03/20 17:47
月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。
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