問題已解決

老師,以前年度已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在對方被查異常。稅務要求我們,進項轉(zhuǎn)出。我是直接做:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)

84784984| 提問時間:03/20 13:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你的分錄不對哦 是什么會計準則呢
03/20 13:42
84784984
03/20 13:48
謝謝老師我們是小企業(yè)的
樸老師
03/20 13:51
那你應該做 借利潤分配未分配利潤 貸進項轉(zhuǎn)出
84784984
03/20 13:55
如果對方取消異常了,再做回來,就這筆分錄紅沖一下嗎? 謝謝老師
樸老師
03/20 13:58
同學你好 對的 是這樣的哦
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