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賬面掛的預(yù)付賬款,對(duì)方單位不開票了,這個(gè)賬面要怎么做賬務(wù)處理做平?

84785023| 提問時(shí)間:03/19 10:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,預(yù)付賬款正常轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用就可以
03/19 10:37
84785023
03/19 11:00
直接轉(zhuǎn)成本?不能稅前扣除吧?
84785023
03/19 11:00
會(huì)計(jì)憑證怎么做
東老師
03/19 11:00
對(duì),因?yàn)闆]有發(fā)票,所以不能稅前扣除
84785023
03/19 11:03
匯算清繳,填表格,填在哪一行哪一列
東老師
03/19 11:06
這個(gè)填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面
84785023
03/19 11:11
那有一筆應(yīng)收賬款,放棄這筆應(yīng)收款,能直接去營業(yè)外支出嗎
東老師
03/19 11:12
如果無法收回的可以記錄到營業(yè)外支出
84785023
03/19 11:14
能稅前扣除不
東老師
03/19 11:14
這個(gè)的話是不能稅前扣除的
84785023
03/19 15:41
那匯算清繳時(shí)候也是填在其他里面嘍
東老師
03/19 15:42
也是填寫在這里面
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