問題已解決

老師,我問下去年9月份這個(gè)客戶確認(rèn)了2萬(wàn)無(wú)票收入稅額已繳納,然后11月這個(gè)客戶開票了開了39800,稅交了,現(xiàn)在跨年了,那多交的的2萬(wàn)稅怎么整,

84784968| 提問時(shí)間:03/18 17:16
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金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以在納稅申報(bào)是在銷項(xiàng)報(bào)表上無(wú)票增值稅填負(fù)數(shù),如果需要提交資料可以拿著發(fā)票合同記賬憑證申報(bào)表去主管所說明大廳辦理
03/18 17:18
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