問題已解決
老師,小規(guī)模普票30萬以內(nèi)免增值稅,但是開票時還是帶著1%的增值稅,實際報稅時就是免增值稅,那我開票收入怎么做分錄呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
03/18 15:12
84784980
03/18 15:42
那記入營業(yè)外收入也要繳稅了吧
家權(quán)老師
03/18 15:45
本身就是收入,肯定要交稅的哈
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