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老師,小規(guī)模普票30萬以內(nèi)免增值稅,但是開票時還是帶著1%的增值稅,實際報稅時就是免增值稅,那我開票收入怎么做分錄呢

84784980| 提問時間:03/18 15:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
03/18 15:12
84784980
03/18 15:42
那記入營業(yè)外收入也要繳稅了吧
家權(quán)老師
03/18 15:45
本身就是收入,肯定要交稅的哈
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