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實(shí)務(wù)
问题已解决
現(xiàn)在用留底抵扣拖欠的未交稅費(fèi),要怎么做賬
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您好同學(xué),如果說之前每個月的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目里面了,現(xiàn)在用留底稅額去抵減那個應(yīng)該交納的稅額,這一塊不需要單獨(dú)代寫分錄了。
2024 03/18 14:28
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李霞老師 
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2024 03/18 14:28
我看了一下別的分錄沒問題,紙上的分錄都是對的。
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2024 03/18 14:50
如果之前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里,現(xiàn)在怎么做
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李霞老師 
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2024 03/18 14:52
那就借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,
貸,應(yīng)交稅率-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
寫完兩個分錄以后,就不需要再做別的了。
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2024 03/18 14:55
可以不寫嗎,之前的都沒轉(zhuǎn),現(xiàn)在數(shù)據(jù)太多了,我能把當(dāng)前剩下的差的抵稅,直接做幾個分錄嗎
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李霞老師 
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2024 03/18 15:01
嗯,你如果只想把現(xiàn)在想抵減的這一部分入賬的話,那你也是按我發(fā)的分錄寫,只不過金額寫成現(xiàn)在想抵減的這一部分就可以了。
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2024 03/18 18:19
可以寫下分錄嗎,有點(diǎn)不懂用哪兩個分錄
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李霞老師 
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2024 03/18 18:20
同學(xué)你好,就是我一開始發(fā)的這個分錄,還是寫這個分錄,您直接復(fù)制一下就可以。
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