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現(xiàn)在用留底抵扣拖欠的未交稅費(fèi),要怎么做賬

84785037| 提問時(shí)間:03/18 14:27
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),如果說之前每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里面了,現(xiàn)在用留底稅額去抵減那個(gè)應(yīng)該交納的稅額,這一塊不需要單獨(dú)代寫分錄了。
03/18 14:28
李霞老師
03/18 14:28
我看了一下別的分錄沒問題,紙上的分錄都是對(duì)的。
84785037
03/18 14:50
如果之前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里,現(xiàn)在怎么做
李霞老師
03/18 14:52
那就借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅率-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 寫完兩個(gè)分錄以后,就不需要再做別的了。
84785037
03/18 14:55
可以不寫嗎,之前的都沒轉(zhuǎn),現(xiàn)在數(shù)據(jù)太多了,我能把當(dāng)前剩下的差的抵稅,直接做幾個(gè)分錄嗎
李霞老師
03/18 15:01
嗯,你如果只想把現(xiàn)在想抵減的這一部分入賬的話,那你也是按我發(fā)的分錄寫,只不過金額寫成現(xiàn)在想抵減的這一部分就可以了。
84785037
03/18 18:19
可以寫下分錄嗎,有點(diǎn)不懂用哪兩個(gè)分錄
李霞老師
03/18 18:20
同學(xué)你好,就是我一開始發(fā)的這個(gè)分錄,還是寫這個(gè)分錄,您直接復(fù)制一下就可以。
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