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為什么增值稅申報(bào)會產(chǎn)生期初未繳稅額為負(fù)數(shù)的情況。難道企業(yè)以前月份可以多交增值稅嗎?

84785029| 提問時(shí)間:03/16 20:30
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好, 增值稅申報(bào)產(chǎn)生期初未繳稅額為負(fù)數(shù)的情況,確實(shí)可能是因?yàn)槠髽I(yè)以前月份多交了增值稅。具體來說,期初未繳稅額主要指的是以前期留下來未繳的稅金,如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),那就意味著企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)大于了銷項(xiàng),也就是說多繳了增值稅。這部分多繳的增值稅可以留待以后期間抵扣。 在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),系統(tǒng)會自動(dòng)扣除已繳納的稅款,如果多交的部分可以在未開票收入欄進(jìn)行填寫,以進(jìn)行抵消。例如,企業(yè)采取預(yù)繳款的方式繳納增值稅,然后在季度或月度初進(jìn)行匯算清繳,如果表格中出現(xiàn)了負(fù)數(shù),那就意味著企業(yè)可能多交或重復(fù)繳納了稅款。 總的來說,企業(yè)確實(shí)有可能在以前的月份多交增值稅,從而導(dǎo)致增值稅申報(bào)產(chǎn)生期初未繳稅額為負(fù)數(shù)的情況。
03/16 20:30
84785029
03/16 20:38
你的意思是,這部分是企業(yè)曾經(jīng)真金白銀交出去的嗎?
小小霞老師
03/16 20:41
是的呢,要不然就是發(fā)生了預(yù)繳或者賬務(wù)處理錯(cuò)誤
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