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未交增值稅貸方有0.19的余額,是開票系統(tǒng)和實際繳稅的計算誤差,怎么可以結(jié)轉(zhuǎn)出來了?

84784973| 提問時間:2024 03/15 10:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.核實原因:首先,確保這個余額是由于計算誤差導(dǎo)致的,而不是其他財務(wù)操作的結(jié)果。檢查開票系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),確認兩者之間的差異。 2.調(diào)整憑證:如果確實是因為計算誤差導(dǎo)致的,你需要制作一張調(diào)整憑證來消除這個余額。憑證的摘要可以寫明“調(diào)整未交增值稅計算誤差”。借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.19貸方:營業(yè)外支出或其他相關(guān)科目 0.19 3.更新賬簿:在會計賬簿中記錄這個調(diào)整憑證,確保未交增值稅的貸方余額變?yōu)?。 4.與稅務(wù)部門溝通:如果這個誤差涉及到稅務(wù)申報的問題,建議你及時與稅務(wù)部門溝通,確保稅務(wù)處理的合規(guī)性。
2024 03/15 10:05
84784973
2024 03/15 10:10
老師,待認證進項稅額貸方有余額是什么原因,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2024 03/15 10:12
同學(xué)你好 因為是勾選了進項所以這個有貸方余額 不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784973
2024 03/15 10:14
那一直都會有余額嗎,年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784973
2024 03/15 10:15
那怎樣核對這個數(shù)據(jù)是正確的了
樸老師
2024 03/15 10:16
和借方的沖抵了哦
84784973
2024 03/15 10:19
那一直都會有余額嗎,年底也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2024 03/15 10:22
不會呀 借貸方?jīng)_抵了
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