問題已解決
老師,我的資產負債表的未分配利潤年末數(shù)是1614萬,未分配利潤期末—期初金額為800萬,對應我的凈利潤是800萬,我用利潤表去調資產負債表,怎么調呢?!
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速問速答您好,這個的話,意思是差額正好是這樣》
03/14 23:26
84784988
03/14 23:29
嗯,我倒著編,負債+所有者權益能的期末數(shù)和利潤表能對上,但是我資產表上面的資產不等于負債+所有者權益,為什么呢??
小鎖老師
03/14 23:30
你是不有以前年度損益調整?
84784988
03/14 23:31
未分配利潤期末數(shù)—期初數(shù)=利潤表的凈利潤數(shù),但是我的資產負債表的資產不等于負債+所有者權益,為什么呢,我是哪個科目沒有對么???
小鎖老師
03/14 23:32
計提盈余公積這個有嗎
84784988
03/14 23:32
沒有,我是倒著編的資產負債表,我把成本調了,
小鎖老師
03/14 23:36
成本調整也對不上是嗎
84784988
03/14 23:39
按道理,成本我在原來的基礎上增加18萬,最終也會影響未分配利潤,不影響資產負債的其他內容啊
小鎖老師
03/14 23:40
可以截個圖發(fā)給我看一下
84784988
03/14 23:46
老師,幫我看下呢,我想利潤達到800多萬,我在我原來表格的利潤表上,主營成本增加了18萬,然后再我的資產負債表的未分配利潤倒推的是10649954,請問,我還要調整資產負債表那個數(shù)據(jù),才能資產=負債+所有者權益??
小鎖老師
03/14 23:47
你這個報表,不能帶上這個成本的,這個不行
84784988
03/14 23:48
都是按照利潤表800多萬倒推資產負債表,未分配利潤的期末數(shù)—期初數(shù)=凈利潤800多萬,但是我的資產不等于負債+所有者權益??
84784988
03/14 23:48
那我怎么調我的資產負債表???
84784988
03/14 23:55
那我怎么編資產負債表啊???
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