當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師在么,問(wèn)下個(gè)問(wèn)題
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答學(xué)員您好,提問(wèn)請(qǐng)先提出問(wèn)題,以便老師知道能否幫助你。
2024 03/14 19:46
84784947
2024 03/14 19:50
商標(biāo)注冊(cè)時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,10個(gè)月后商標(biāo)證下來(lái),借無(wú)形資產(chǎn),貸管理費(fèi)用,導(dǎo)致科目余額表貸方有余額,應(yīng)該怎么處理
84784947
2024 03/14 20:00
麻煩老師回答下
易 老師
2024 03/14 20:01
學(xué)員朋友您好,把這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
84784947
2024 03/14 20:05
老師,那可不可以直接借無(wú)形資產(chǎn),貸本年利潤(rùn)?
易 老師
2024 03/14 20:06
當(dāng)年的還是以前年度的
84784947
2024 03/14 20:07
以前年度的
易 老師
2024 03/14 20:08
貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784947
2024 03/14 20:10
那無(wú)形資產(chǎn)需要每月攤銷(xiāo)吧?可不可以分10年一年攤銷(xiāo)一次?
易 老師
2024 03/14 20:16
你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
閱讀 183