問題已解決
你好老師,我是一般納稅人,我每月月底結轉增值稅的時候這么做對么? 結轉未交增值稅 借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 貸: 應交稅費_未交增值稅
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速問速答稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目將差額轉出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024 03/14 15:11
84785001
2024 03/14 15:13
比如我這個月銷項稅是50 進項稅是20
我做
借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅30
貸:應交稅費_未交增值稅 30
對么
84785001
2024 03/14 15:14
然后做個稅金明細表附在里面
易 老師
2024 03/14 15:17
根據您提供的銷項稅和進項稅數據,您的分錄是正確的。借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅30,貸:應交稅費_未交增值稅30,這個分錄體現了您應交而未交的增值稅額。附上稅金明細表有助于清晰展示稅款計算過程,確保報表準確性和合規(guī)性
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