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老師,公司前幾年購買材料發(fā)票沒給抵扣,也沒入賬,這個月把發(fā)票抵扣了,也銷售了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么報稅

84785012| 提問時間:2024 03/14 13:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好! 您好! 對于前幾年未抵扣和入賬的材料發(fā)票,本月抵扣并銷售后,應(yīng)首先補記入庫和成本,再進行銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本。報稅時,需將抵扣發(fā)票信息錄入稅務(wù)系統(tǒng),并按規(guī)定申報銷售收入和成本。
2024 03/14 13:24
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