問題已解決
老師,公司前幾年購買材料發(fā)票沒給抵扣,也沒入賬,這個月把發(fā)票抵扣了,也銷售了,怎么做賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么報稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好! 您好! 對于前幾年未抵扣和入賬的材料發(fā)票,本月抵扣并銷售后,應(yīng)首先補記入庫和成本,再進行銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本。報稅時,需將抵扣發(fā)票信息錄入稅務(wù)系統(tǒng),并按規(guī)定申報銷售收入和成本。
2024 03/14 13:24
閱讀 690