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應交稅費~減免稅款有借方余額,現(xiàn)在用了一部分抵稅,那這部分如何記賬轉(zhuǎn)出?
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速問速答你好,減免稅款,只做申報,不用分錄平賬
有的公司會在年底等把科目給結(jié)平,之前財政部有回復,可以不做
2024 03/14 11:36
84784976
2024 03/14 11:39
那就和申報系統(tǒng)里的剩余減免稅金額對不上了啊
高輝老師
2024 03/14 11:42
你好,稅務申報和會計記賬差異是,正常的稅會差異,
申報表下次抵減的時候更新申報表就可以了
84784976
2024 03/14 11:44
那年底結(jié)平的分錄怎么做?
高輝老師
2024 03/14 11:47
有的公司會這樣平,把所有的余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅? 分錄
借:應交稅費-應交增值稅-銷項
? ?應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項
應交稅費-應交增值稅-減免稅費等
?
84784976
2024 03/14 11:59
那如果我想讓賬上和系統(tǒng)里一致,可以把這已經(jīng)抵扣的減免稅金額,轉(zhuǎn)到應交稅費~進賬稅額轉(zhuǎn)出里嗎
高輝老師
2024 03/14 12:01
或者你轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅。只是對科目歸集,總體上應交稅費的余額都是不變的
84784976
2024 03/14 12:05
好的,謝謝
高輝老師
2024 03/14 12:07
不客氣,祝工作愉快
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