問題已解決
老師?,以前年度開了票的工程款,現(xiàn)在到賬。原來會計掛賬很亂,往來都沖平了,現(xiàn)在到賬這筆工程款怎么做賬呢?
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速問速答當(dāng)確認(rèn)款項來源并重新建立掛賬時:
借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整(或根據(jù)實際情況選擇其他合適的科目)
當(dāng)工程款到賬時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
調(diào)整以前年度損益:由于涉及到以前年度的損益,可能需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這通常涉及到“以前年度損益調(diào)整”科目,確保以前年度的財務(wù)報表準(zhǔn)確反映實際情況。
2024 03/14 10:18
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