問題已解決
老師,我用的金碟軟件2023年的已經(jīng)結賬了,(不可以反結賬了)可是有一筆庫存商品本來是在2023年的,然后當時沒發(fā)現(xiàn),導致那筆數(shù)在2023年有數(shù),可是2024年卻沒有銜接,這個庫存商品我要怎么銜接到2024年來呢
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速問速答到2024年可以做 庫存盤盈
03/13 17:08
84785039
03/13 17:10
那分錄是啥
84785039
03/13 17:12
盤盈之后我的東西還能用是不是可以按正常的來結轉主營業(yè)務成本?
大明明老師
03/13 17:12
借:庫存資產(chǎn) 貸:待處理財產(chǎn)損溢? 借:待處理財產(chǎn)損益 貸 管理費用/營業(yè)外收入? ? ?
84785039
03/13 17:14
好的,謝謝老師
大明明老師
03/13 17:15
你好? 是的? 盤盈了之后 就當做正常的庫存去銷售 然后結轉主營業(yè)務成本? ?不客氣 祝學習工作順利
84785039
03/13 17:19
那還用做借:待處理財產(chǎn)損益,貸管理費用,這筆分錄嗎
大明明老師
03/13 17:22
這個還是要做的 這個是關于盤盈的分錄? ?那個結轉成本 是關于 正常當做商品去銷售結轉成本 的 分錄
84785039
03/13 17:23
哦哦,好的。謝謝老師
大明明老師
03/13 17:27
不客氣呢 祝學習工作順利
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