問題已解決
2023年有一個月份的借 進(jìn)項稅額10000 貸 待認(rèn)證進(jìn)項稅10000,金額計多了,應(yīng)該為9000,可以直接紅沖重新計 借 進(jìn)項稅額9000,貸 待認(rèn)證進(jìn)項稅 9000嗎?
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速問速答把當(dāng)時完整的分錄發(fā)來看一下,然后我看哪個科目多記了。
2024 03/13 14:41
84785013
2024 03/13 14:43
因為我們進(jìn)項稅多,所以平時的成本票都先入的待認(rèn)證進(jìn)項稅,然后月底一起結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,所以每個月會有一張借 進(jìn)項稅額,貸 待認(rèn)證進(jìn)項稅,主要是進(jìn)項稅多記了,待認(rèn)證是跟著成本票走的,沒有問題
玲老師
2024 03/13 14:45
做原來相反分錄就行了。
玲老師
2024 03/13 14:45
金額就是多記的那一個金額。
84785013
2024 03/13 14:45
好的好的,謝謝老師
玲老師
2024 03/13 14:46
恭喜,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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