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老師,我這個其他應(yīng)付款金額這樣大,怎么調(diào)一下比較合適

84785036| 提問時間:03/13 14:23
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學(xué)您好 想要調(diào)整往來賬務(wù) 需要先分析下里面的金額都是什么業(yè)務(wù) 比如是屬于分錄不正確至往來款還是什么原因
03/13 14:24
84785036
03/13 14:26
都是老板墊付款
84785036
03/13 14:28
主要是貸款還款引起的墊付款這樣大
cassie 老師
03/13 14:29
那公司實繳資本是否全部到賬呢?如果公司并未實繳全部 可以考慮把墊資轉(zhuǎn)為實收資本處理
84785036
03/13 15:10
實收資本未到賬
84785036
03/13 15:11
我們公司注冊資本是1000萬
84785036
03/13 15:12
一個股東10%? 一個股東90%
cassie 老師
03/13 15:14
未到賬 如果是墊資的股東 可以根據(jù)開公司會議 股東決議 把一部分墊資款轉(zhuǎn)到實收資本 會更好些
84785036
03/13 15:21
這個其他應(yīng)付款金額10964566.89中,其中有6852274.24元是這個持股90%的股東墊付的,另一個股東持股10%的沒有墊付款,是不是這個6852274.24元全部可以轉(zhuǎn)為實收資本
cassie 老師
03/13 16:42
是的 但是也是需要一定的股東決議等支撐哈?
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