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問題已解決
在小規(guī)模增值稅及附加稅申報(bào)表里,第一行第二列,如果開票金額是1個(gè)點(diǎn)的稅率,上面的內(nèi)容是不含稅3%的征收率,應(yīng)該怎么填?是算1個(gè)點(diǎn)的還是3個(gè)點(diǎn)的不含稅率
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速問速答你好,直接在第一行第二列填不含稅的銷售收入
在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%
2024 03/13 08:59
84785012
2024 03/13 09:00
第一行第二列是填3個(gè)點(diǎn)的還是1個(gè)點(diǎn)的不含稅收入
家權(quán)老師
2024 03/13 09:05
?第一行第二列是填的是你開票的不含稅收入
84785012
2024 03/13 09:10
老師,我們開了1個(gè)點(diǎn)的400萬發(fā)票,和紅沖29.7萬零稅率的發(fā)票,應(yīng)該填多少?是(400-29.7)/1.01嗎?還是(400-29.7)/1.03的銷售收入
家權(quán)老師
2024 03/13 09:11
就是是(400-29.7)/1.01不含稅金額,以發(fā)票金額為準(zhǔn)
84785012
2024 03/13 09:12
小規(guī)模有優(yōu)惠政策,原來3個(gè)點(diǎn)可以開1個(gè)點(diǎn)的稅率
家權(quán)老師
2024 03/13 09:12
你開發(fā)票的稅率沒錯(cuò)
84785012
2024 03/13 09:14
紅沖部分需要另外分開填嗎
家權(quán)老師
2024 03/13 09:16
不需要的呀,直接扣除紅沖部分銷售額填報(bào)
84785012
2024 03/13 09:24
老師,這是我去年的申報(bào),申報(bào)錯(cuò)了,我是按照(400-29.7)/1.03不含稅率申報(bào)的,稅務(wù)局剛才打電話了,說申報(bào)錯(cuò)誤,問題大嗎?
家權(quán)老師
2024 03/13 09:25
需要更正申報(bào)的哈
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