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企業(yè)所得稅預扣預繳表里的減:以前年度虧損,如果當前已經(jīng)是虧損了,可以不填上年度的虧損數(shù)據(jù)嗎,用到下一季度或者匯算清繳的時候可以嗎?

84784958| 提問時間:03/12 11:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒有問題這個是可以的
03/12 11:29
84784958
03/12 11:30
如果第一季度填了這個,那第二季度是不是不能再填以前年度虧損這個數(shù)據(jù)了
東老師
03/12 11:30
如果用完了就不能再填了
84784958
03/12 11:31
如果四個季度都不填,可以在匯算清繳的時候填寫嗎,或者說現(xiàn)在填了,那匯算清繳的時候還能用這個彌補虧損的數(shù)據(jù)嗎
東老師
03/12 11:32
可以的 這個季度的時候 自動帶出彌補虧損的數(shù)字的
84784958
03/12 11:33
預扣預繳的彌補虧損沒有限額吧,比如虧損100萬,這100萬都可以彌補當期的利潤吧
東老師
03/12 11:34
對這個都是可以彌補的 沒有限制
84784958
03/12 11:36
這個減:彌補虧損行是要手動填嗎,不填的話是不是就不能彌補虧損
東老師
03/12 11:36
這個不是手動填寫的,它會自動帶出來
84784958
03/12 11:38
預扣預繳表里的彌補虧損行次是不是要手動填寫
84784958
03/12 11:39
還有這個虧損的數(shù)據(jù)是按照會計利潤填寫還是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減后的余額填寫
東老師
03/12 11:41
這個彌補虧損是匯算清繳后經(jīng)過納稅調(diào)整的數(shù)
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