問題已解決

老師,你好,請問一下按月計提的業(yè)務(wù)提成費年末一次發(fā)放的分錄是這樣嗎 按月計提 借:銷售費用-業(yè)務(wù)提成費 貸:應(yīng)付職工薪酬-業(yè)務(wù)提成費 年末發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬-業(yè)務(wù)提成費 貸:銀行存款

84785023| 提問時間:03/12 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,是的,你的會計分錄是對的 跟工資是一樣的
03/12 11:12
84785023
03/12 11:14
還有一個問題哈。按月計提的時候具體分不到每個業(yè)務(wù)員,只能直接捆綁,可年末的時候是按照個人的業(yè)務(wù)來分這筆錢。怎么處理這個明細(xì)呢?
暖暖老師
03/12 11:17
這只能是暫時計提了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~