问题已解决

購買一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,款已付,設(shè)備也收到了,發(fā)票還沒開,我想先把固定資產(chǎn)入賬,請問分錄怎么做,收到發(fā)票時(shí)再怎么做

84784988| 提问时间:2024 03/11 21:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn), 貸應(yīng)付賬款, 借預(yù)付賬款,貸銀行存款 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn), 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸預(yù)付賬款 如果折舊有差異的,需要調(diào)整。
2024 03/11 21:01
84784988
2024 03/11 21:07
收到發(fā)票時(shí)暫不抵扣,就是借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅額 貸:預(yù)付賬款。是嗎
郭老師
2024 03/11 21:10
你好應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 做這個(gè)
84784988
2024 03/11 21:15
認(rèn)證后再借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎
郭老師
2024 03/11 21:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
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