問題已解決

我是一般納稅人,在2月開了300多萬的建筑服務(wù)*機(jī)械租賃發(fā)票,是跨市的,我是深圳公司,開給了海南那邊的,所以我在海南需要預(yù)繳稅嗎,需要預(yù)繳什么稅,預(yù)繳多少,怎么算呢

84784955| 提問時間:03/10 14:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,需要預(yù)繳的,你看一下稅率是9%的嗎?如果是的話, 增值稅2%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半, 企業(yè)所得稅0.2%。
03/10 14:41
84784955
03/10 14:50
是的,開出去是9%的的發(fā)票,那去在海南那邊預(yù)繳嗎,比如去開出去含稅是4088175.8。預(yù)繳的話是根據(jù)不含稅金額:4088175.8/(1+9%)=3750620元 那么我增值稅就是3750620*2%=75012.4 附加稅是=75012.4*12%=9001.488 企業(yè)所得稅是=75012.4*0.2%=14.0248,是這樣計算嗎
郭老師
03/10 14:51
你好,企業(yè)所得稅的不對,企業(yè)所得稅是根據(jù)不含增值稅的銷售額乘以0.2%。
84784955
03/10 14:53
企業(yè)所得稅是=3750620*0.2%=7501.24
84784955
03/10 14:54
那我想問的是,我既然在海南那邊把開票所涉及的增值稅附加稅以及企業(yè)所得稅都預(yù)繳了,交錢了,那么我在深圳這邊還要再去做扣稅,不等于我交了兩次稅前嗎,深圳這邊我還沒有開始申報增值稅的,所以進(jìn)項票也還沒有勾選
郭老師
03/10 14:55
在深圳邊你正常申報就可以的,因為你只預(yù)繳了增值稅是2%,你有進(jìn)項抵扣的,可以用進(jìn)項來抵扣,沒有的話,你就正常把剩余的稅款補(bǔ)上。
84784955
03/10 15:02
就是他那邊預(yù)繳的稅,我不用管,我申報的時候正常按照我這邊的流程正常申報,勾選后要交多少稅就交多少,但是還有一個疑問,那么我是不是得在他那邊預(yù)繳完之后,我再去申報增值稅呢,這樣子他在那邊預(yù)繳稅,可以直接抵扣的吧,我申報的時候就少交2%的增值稅以及少繳納附加稅
84784955
03/10 15:03
還是說根本不用管他預(yù)繳了多少,跟我在深圳公司申報增值稅沒有關(guān)系,我就正常操作勾選申報增值稅就可以了
郭老師
03/10 15:04
對的,是的,是這么做的。預(yù)繳完了之后你再申報。
84784955
03/10 15:04
那么在海南預(yù)繳的稅,有什么作用呢,如果減不了深圳公司的稅負(fù)的話
郭老師
03/10 15:05
你好,因為這個是稅款所屬地的問題啊,和你單位沒有關(guān)系啊,你單位在哪里交都是一樣的,人家稅務(wù)局管屬的地區(qū)稅收有影響。
84784955
03/10 15:06
他預(yù)繳完之后,我申報的時候,是不是就他那邊預(yù)繳的稅額我這邊申報表直接有顯示,相當(dāng)于這次交稅可以自動減除我預(yù)繳過的稅錢呀
84784955
03/10 15:08
所以我得在那邊預(yù)繳,所以項目是發(fā)生在海南,那邊預(yù)繳一部分稅款,預(yù)繳之后,我申報增值稅,申報表自然會抵扣預(yù)繳的稅,是這樣吧
郭老師
03/10 15:08
增值稅的一般需要自己填寫 附加稅的不用單獨填寫,增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣 企業(yè)所得稅的自動顯示。
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