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建筑企業(yè)外地預(yù)繳稅款 增值稅和附加稅要分開抵扣么 分別在增值稅附表四和附表五填寫嗎

84785042| 提問時間:03/09 20:47
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 ”:由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。并將可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實際可抵減數(shù)填入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》中第28欄“分次預(yù)繳稅額”。 附表五是自動取數(shù)的,不用自己填
03/09 20:57
84785042
03/09 21:03
像這個只能填寫3119.27嗎
84785042
03/09 21:05
我還有一張票也是2月份開的 ?但是完稅是3.7號 ?完稅證明也是3月7號 ?可以申報2月份的時候一起抵扣嗎
廖君老師
03/09 21:05
您好,是的,附加稅是以3119.27為基數(shù)的
84785042
03/09 21:08
我還有一張票也是2月份開的 ?但是完稅是3.7號 ?完稅證明也是3月7號 ?可以申報2月份的時候一起抵扣嗎
廖君老師
03/09 21:12
您好,可以的,所屬期也是當(dāng)月可以抵
84785042
03/09 21:13
填寫3月份的這個完稅就提示這個
廖君老師
03/09 21:16
您好,那現(xiàn)在的邏輯是看完稅的日期了,我們就只能下月抵了
84785042
03/09 21:17
好的 ?如果本月沒有開票 ? 是等到開票當(dāng)月再抵嗎
廖君老師
03/09 21:18
您好,是的,留著以后開票抵的
84785042
03/09 21:19
謝謝老師
廖君老師
03/09 21:19
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
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