問(wèn)題已解決

?老師,固定資產(chǎn)用過(guò)一段時(shí)間再賣(mài),虧損和盈利的分錄怎么做呢

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/09 09:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入/支出科目
2024 03/09 09:21
84785010
2024 03/09 09:38
主管說(shuō)賣(mài)固定資產(chǎn)的虧損和盈利不計(jì)入當(dāng)期利潤(rùn),要怎么做
家權(quán)老師
2024 03/09 09:42
簡(jiǎn)直胡搞,按會(huì)計(jì)制度做賬就是計(jì)入當(dāng)前損益的,他執(zhí)行的不是中國(guó)的會(huì)計(jì)制度?
84785010
2024 03/09 16:30
主要是老板的意思,說(shuō)是當(dāng)期的利潤(rùn)一下子太大,影響股東分紅,想調(diào)整在什么科目,可以看得出
家權(quán)老師
2024 03/09 17:39
你做內(nèi)賬可以隨便做,外賬不可以隨便做的哈。 不按會(huì)計(jì)制度做,那么可以胡亂掛往來(lái)科目,等以后年度再轉(zhuǎn)為虧損或者盈利
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