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這是23年我們的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額,我應(yīng)該如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785015| 提問時(shí)間:03/08 14:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,應(yīng)交稅金是負(fù)債科目,不是損益,可以有余額的,這是我們?cè)鲋刀惲舻?/div>
03/08 14:34
84785015
03/08 14:36
那已交稅金科目什么時(shí)候用
廖君老師
03/08 14:39
您好,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”科目:記錄一般納稅人當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅(退回多繳的增值稅額用紅字登記)。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
84785015
03/08 16:02
怎么也有這樣記賬的。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
廖君老師
03/08 16:11
您好,這是交上月的呀,【特別提示】企業(yè)當(dāng)月繳納上月應(yīng)交未交的增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(在上月已做結(jié)轉(zhuǎn)),貸記“銀行存款”。
84785015
03/08 16:30
我這個(gè)月做二月的帳,繳稅是2月繳納的,繳納的是稅款所屬期屬于1月的稅款,那我是記在應(yīng)交稅增值稅-未交增值稅嗎
廖君老師
03/08 16:31
您好,是的,?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)? 是領(lǐng)發(fā)票時(shí)預(yù)交的稅,現(xiàn)在很少這個(gè)情況 了
84785015
03/09 13:48
如果1月勾選12月的進(jìn)項(xiàng),勾選認(rèn)證的分錄【借:進(jìn)項(xiàng) 貸:待認(rèn)證】 這筆分錄是12月帳里頭做,還是1月帳里頭做呢
廖君老師
03/09 13:59
您好,在12月做,因?yàn)槭巧陥?bào)12月增值稅
84785015
03/09 14:01
也就是說雖然1月認(rèn)證勾選的,但是還要在入賬到12月里面對(duì)嗎
廖君老師
03/09 14:03
您好,是的,是這么理解的哦
84785015
03/09 14:05
好的,謝謝老師!
廖君老師
03/09 14:08
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
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