問題已解決

1月份有個(gè)憑證做錯(cuò)了 做了借其他應(yīng)付 貸其他收益 應(yīng)該放在營業(yè)外收入里面 但是我1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 那2月份還能做借其他收益 貸營業(yè)外收入 這樣調(diào)整嗎

84784979| 提問時(shí)間:03/08 13:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在1月份,由于憑證做錯(cuò)了,原本應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入的部分錯(cuò)誤地計(jì)入了其他收益。由于1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,直接在2月份通過“借其他收益,貸營業(yè)外收入”的方式進(jìn)行調(diào)整是不合適的。 1.先沖銷錯(cuò)誤的憑證:首先,需要沖銷1月份那張錯(cuò)誤的憑證,即做一張與原憑證相反的憑證,以消除其影響。 2.重新做正確的憑證:接著,按照正確的會(huì)計(jì)處理方式,重新做一張憑證,將金額計(jì)入營業(yè)外收入。 3.調(diào)整1月份的損益表:由于已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了1月份的損益,還需要對(duì)1月份的損益表進(jìn)行調(diào)整,以反映這一更正。這可能需要調(diào)整1月份的利潤或虧損金額。 4.更新2月份的期初余額:在2月份開始時(shí),確保會(huì)計(jì)系統(tǒng)中的期初余額已經(jīng)反映了上述調(diào)整。
03/08 13:25
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~