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應(yīng)收賬款怎樣重分類呢?

84784981| 提問時(shí)間:03/08 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,稍等一會(huì)回復(fù)
03/08 12:57
郭老師
03/08 12:58
應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)報(bào)表看應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)。
郭老師
03/08 12:58
應(yīng)收賬款貸方明細(xì)余額的放到預(yù)售里面去。
84784981
03/08 13:20
現(xiàn)在應(yīng)收賬款借方是負(fù)數(shù)
84784981
03/08 13:20
賬上沒有預(yù)收賬款
郭老師
03/08 13:26
放到預(yù)收賬款 報(bào)表里面,是放到預(yù)收賬款 賬上,不用調(diào)整。
84784981
03/08 14:49
那如果說應(yīng)收賬款是貸方余額,那報(bào)表上應(yīng)收賬款就不填唄?
郭老師
03/08 14:53
你好,應(yīng)收賬款貸方明細(xì)余額放到預(yù)收賬款里面去 填寫怎么不填寫
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